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年度预算

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区妇联2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-02-22

一、部门主要职责

(一)坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路,执行区委和市妇联决策部署,引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展妇女问题与妇女理论研究。

(三)教育引导广大妇女培育践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(四)团结动员广大妇女投身经济、政治、文化、社会和生态文明建设,把妇女半边天作用转化为全面践行创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念的强大力量。

(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定,落实政策法规性别平等评估制度,推动保障妇女权益的法律法规政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施。

(六)宣传、贯彻妇女儿童法律法规,协助有关部门、单位查处侵害妇女儿童权益的行为,维护妇女儿童合法权益。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

(七)推进家庭文明建设,围绕家庭美德、家庭文化、家庭教育、家庭服务开展工作,促进家庭和谐、社会稳定。

(八)关心妇女儿童需求,拓宽服务渠道,建设服务阵地,壮大志愿者队伍。发展妇女儿童公益事业。

(九)参与社会治理和公共服务,承担政府转移职能。培育引导促进女性社会组织健康有序发展,并为妇女儿童和家庭提供服务。

(十)加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作。

(十一)健全妇联组织体系,扩大妇联组织覆盖和工作覆盖,做好网上妇女工作。

(十二)承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

区妇联内设 6 个职能处室,区政府妇儿工委办公室设在区妇联;下辖 0 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算 927.01万元,与2020年预算相比减少 146.6 万元。其中,本年收入合计 927.01 万元,与2020年预算相比减少 146.6 万元,包括一般公共预算拨款收入 927.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转结余 0 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 927.01 万元,与2020年预算相比减少 146.6  万元,其中:

人员支出831.93万元,主要用于人员福利和对个人家庭补助支出 ;

公用支出95.08万元,主要用于 日常办公经费 。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算95.08万元,包括办公费 11.56万元、邮电费3.2万元、差旅费4.6万元、因公出国(境)费1.66万元、会议费 3.5万元、培训费 3 万元、公务接待费0.13万元、委托业务费 3 万元、工会经费8.54万元、福利费11.18万元、租车费 4 万元、其他交通费用33.67万元、其他商品和服务支出7.04万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括   0   。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1. 本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2. 本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。

3. 本部门2021年项目支出预算表为空表。

区妇联2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 1.79 万元,与2020年预算相比减少 0.83 万元,主要原因是 节减财政支出。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算 1.66 万元,与2020年预算相比减少 0.64 万元,主要原因是 节减财政支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是  无公车使用  ;公务用车购置费 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无公车使用。

三、2021年公务接待费预算 0.13 万元,与2020年预算相比减少 0.06 万元,主要原因是 节减财政支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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